Faktúra č. DFB/17/0394

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0394
  • Popis fakturovaného plnenia: realizácia sadbových úprav
  • Dátum doručenia: 22.12.2017
  • Celková hodnota: 2 179,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 193/17
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
193/17 Objednávame si u Vás záväzne: Realizáciu sadových úprav na základe cenovej ponuky v celkovej sume 2179,30€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 eXteriéry.sk, s.r.o. 44927339 0,00 € 11.12.2017 23.12.2017 Objednávka
Tlačiť