Faktúra č. DFB/17/0382

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0382
  • Popis fakturovaného plnenia: grafické spracovanie kalendárov s motívom školy
  • Dátum doručenia: 21.12.2017
  • Celková hodnota: 198,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.148/17
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť