Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0377
- Popis fakturovaného plnenia: PC 17 ks + 4 ks tabule
- Dátum doručenia: 20.12.2017
- Celková hodnota: 6 799,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť