Faktúra č. DFB/17/0373

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0373
  • Popis fakturovaného plnenia: žľab plastový + cysy a montáž - ŠK
  • Dátum doručenia: 20.12.2017
  • Celková hodnota: 415,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť