Faktúra č. DFB/17/0372

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0372
  • Popis fakturovaného plnenia: žľaby plastové + cysy a montáž - ŠI
  • Dátum doručenia: 20.12.2017
  • Celková hodnota: 489,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 178/17
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť