Faktúra č. DFB/17/0346

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0346
  • Popis fakturovaného plnenia: vešiaková stena, skriňa, kryt na radiátor - oddychová miestnosť
  • Dátum doručenia: 15.12.2017
  • Celková hodnota: 490,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 154/17
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
154/17 Objednávame si u Vás záväzne výrobu podľa špecifikácie: Kryt radiátora - 210€; Skriňa - 200€; Vešiaková stena - 80€. Celková suma 490€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ján Kušnír - KBK 31292178 0,00 € 04.12.2017 16.12.2017 Objednávka
Tlačiť