Faktúra č. DFB/17/0325

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0325
  • Popis fakturovaného plnenia: pletivo na plot pri ŠB2
  • Dátum doručenia: 06.12.2017
  • Celková hodnota: 211,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.133/17
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť