Faktúra č. DFB/17/0310

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0310
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola vykurovacích systémov budov ŠB1,2
  • Dátum doručenia: 27.11.2017
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 113/17
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/17 Objednávame si u Vás záväzne vykonanie pravidelnej kontroly na základe ponuky na vykurovací systém v ŠB.č.1, ŠB.č.2 v celkovej sume 180€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ENECO, s.r.o. 36468002 0,00 € 02.11.2017 14.11.2017 Objednávka
Tlačiť