Faktúra č. DFB/17/0303

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: práce s aktivovaním wifi
  • Dátum doručenia: 21.11.2017
  • Celková hodnota: 1 980,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 116/17
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
116/17 Objednávame si u Vás záväzne: Návrh, realizáciu, testovanie a ladenie SQL databázy na zabezpečenie overovania wifi užívateľov, dokumentácia navrhnutých a zrealizovaných riešení. V celkovej sume 1980€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Innovates s.r.o. 47697661 0,00 € 07.11.2017 21.11.2017 Objednávka
Tlačiť