Faktúra č. DFB/17/0275

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0275
  • Popis fakturovaného plnenia: práce na oprave fasády posilňovne pri ŠB2
  • Dátum doručenia: 23.10.2017
  • Celková hodnota: 1 117,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/17
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/17 Objednávame si u Vás záväzne: Opravu fasady na posilňovni pri ŠB.č.2 v celkovej sume 1 117,75Eur SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Pavol Triščík 45608644 0,00 € 06.10.2017 20.10.2017 Objednávka
Tlačiť