Faktúra č. DFB/17/0257

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0257
  • Popis fakturovaného plnenia: klampiarske práce - sklad šport.náradia pri ŠB2
  • Dátum doručenia: 10.10.2017
  • Celková hodnota: 561,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 093/17
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
093/17 Objednávame si u Vás záväzne výmenu s motážou parapetov okien a opelchovnanie s montážou muriva a atiky skladu športového náradia pri ŠB.č.2. V celkovej sume 562€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MOVYROB Mularčik 10739254 0,00 € 27.07.2017 09.09.2017 Objednávka
Tlačiť