Faktúra č. DFB/17/0243

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 9/2017 dodatok
  • Dátum doručenia: 26.09.2017
  • Celková hodnota: 68,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť