Faktúra č. DFB/17/0240

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0240
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektr.energie 10/2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 18.09.2017
  • Celková hodnota: 640,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť