Faktúra č. DFB/17/0236

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0236
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 08.09.2017
  • Celková hodnota: 95,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 092/17
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
092/17 Objednávame si u Vás záväzne: Tonery do školských tlačiarní podľa cenovej ponuky v celkovej sume 273,60Eur s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 0,00 € 26.07.2017 07.09.2017 Objednávka
Tlačiť