Faktúra č. DFB/17/0233

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 9/17 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 08.09.2017
  • Celková hodnota: 2 508,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť