Faktúra č. DFB/17/0229

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0229
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 27.7.-28.8.2017
  • Dátum doručenia: 07.09.2017
  • Celková hodnota: 245,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť