Faktúra č. DFB/17/0225

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0225
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačné práce ŠI+oddych.miestnosť ŠK
  • Dátum doručenia: 05.09.2017
  • Celková hodnota: 374,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 091/17
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
091/17 Objednávame si u Vás záväzne: Vodoinštalačné práce podľa priloženého dodacieho listu v celkovej sume 374€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Švač Imrich - Plyn - Voda - Kúrenie 40288862 0,00 € 26.07.2017 07.09.2017 Objednávka
Tlačiť