Faktúra č. DFB/17/0221
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Bednár
- IČO: 47346221
- Adresa: Kostolná 94/6, 082 32 Svinia
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0221
- Popis fakturovaného plnenia: materiál + stavebné práce - oddychová miestnosť
- Dátum doručenia: 22.08.2017
- Celková hodnota: 224,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/17
- Dátum zverejnenia: 09.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Lami. podlaha Standard 57,26€, Podložka Isofloor 13,90€, Plastové lišty 17,85€, Rohové prvky 20,67€, Naražacie skrutky 3,50€, Tme desert 4,99€, Prechod profil 29,98€, Pokladka lami. 76,80€. Celková suma 224,95€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Bednár | 47346221 | 0,00 € | 19.07.2017 | 18.08.2017 | Objednávka |