Faktúra č. DFB/17/0221

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0221
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál + stavebné práce - oddychová miestnosť
  • Dátum doručenia: 22.08.2017
  • Celková hodnota: 224,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 082/17
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
082/17 Objednávame si u Vás záväzne: Lami. podlaha Standard 57,26€, Podložka Isofloor 13,90€, Plastové lišty 17,85€, Rohové prvky 20,67€, Naražacie skrutky 3,50€, Tme desert 4,99€, Prechod profil 29,98€, Pokladka lami. 76,80€. Celková suma 224,95€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Pavol Bednár 47346221 0,00 € 19.07.2017 18.08.2017 Objednávka
Tlačiť