Faktúra č. DFB/17/0203

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2017
  • Dátum doručenia: 03.08.2017
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť