Faktúra č. DFB/17/0201

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: výstr.stojan 1+1 mokrá podlaha 5 ks
  • Dátum doručenia: 03.08.2017
  • Celková hodnota: 114,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.077/17
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť