Faktúra č. DFB/17/0198

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - oddych.miestnosť
  • Dátum doručenia: 02.08.2017
  • Celková hodnota: 127,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 076/17
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
076/17 Objednávame si u Vás: murex, nivelačnú hmotu do 3,5 cm, 205 kg balenie, 5 ks + doprava v celkovej hodnote 127,08 EUR. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Jana Ciha HASSTAV 44777477 0,00 € 06.07.2017 03.08.2017 Objednávka
Tlačiť