Faktúra č. DFB/17/0183

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 3.Q 2017
  • Dátum doručenia: 10.07.2017
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť