Faktúra č. DFB/17/0167

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 6/2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 09.06.2017
  • Celková hodnota: 2 508,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť