Faktúra č. DFB/17/0154

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 5/2017 ŠKO
  • Dátum doručenia: 02.06.2017
  • Celková hodnota: 8,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť