Faktúra č. DFB/17/0137

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: kurz portugalského jazyka - 10 vyuč.hodín
  • Dátum doručenia: 11.05.2017
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 055/17
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť