Faktúra č. DFB/17/0126

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 4/2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 02.05.2017
  • Celková hodnota: 842,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť