Faktúra č. DFB/17/0120

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 26.04.2017
  • Celková hodnota: 48,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.047/17
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť