Faktúra č. DFB/17/0119

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 26.04.2017
  • Celková hodnota: 137,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť