Faktúra č. DFB/17/0110

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetináče do jedálne
  • Dátum doručenia: 20.04.2017
  • Celková hodnota: 92,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť