Faktúra č. DFB/17/0092

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: doplatok vodné, stočné 22.12.16-23.1.17 ŠB1,ŠB2, ŠI
  • Dátum doručenia: 05.04.2017
  • Celková hodnota: 5,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť