Faktúra č. DFB/17/0085

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: vytapetovanie priestorov šk. jedálne
  • Dátum doručenia: 24.03.2017
  • Celková hodnota: 149,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 035/17
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť