Faktúra č. DFB/17/0081

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - vestibul
  • Dátum doručenia: 21.03.2017
  • Celková hodnota: 176,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť