Faktúra č. DFB/17/0071

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: tapety a obrazy do jedálne
  • Dátum doručenia: 10.03.2017
  • Celková hodnota: 1 149,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/17
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/17 Objednávame si u Vás záväzne: Tapety, obrazy a nástenné hodiny do jedálne v ŠB.č.2 v celkovej sume 1149,80€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Silvia Hudáková - LIZZARD 50448978 0,00 € 03.03.2017 11.03.2017 Objednávka
Tlačiť