Faktúra č. DFB/17/0065

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 24.11.16-23.2.17
  • Dátum doručenia: 01.03.2017
  • Celková hodnota: 1 616,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť