Faktúra č. DFB/17/0060

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: LK-ubytovanie,strava,skipasy pre 59 žiakov
  • Dátum doručenia: 27.02.2017
  • Celková hodnota: 7 933,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť