Faktúra č. DFB/17/0044

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 1/2017
  • Dátum doručenia: 08.02.2017
  • Celková hodnota: 36,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť