Faktúra č. DFB/17/0029

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0029
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠKO 1/2017
  • Dátum doručenia: 31.01.2017
  • Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.06
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť