Faktúra č. DFB/17/0018

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebnica 3D tlačiarne - ERA+K2
  • Dátum doručenia: 19.01.2017
  • Celková hodnota: 707,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 009/17
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
009/17 Objednávame si u Vás záväzne: Stavebnice 3D tlačiareň Original Prusa i3 MK2 - farba: čierno - oranžová v celkovej sume 707,06€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Prusa Research s.r.o. 24213705 0,00 € 13.01.2017 20.01.2017 Objednávka
Tlačiť