Faktúra č. DFB/17/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: balíček podpory Cisco 2016
  • Dátum doručenia: 13.01.2017
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť