Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0007
- Popis fakturovaného plnenia: RAP 2017
- Dátum doručenia: 13.01.2017
- Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 21.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť