Faktúra č. DFB/16/0386

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0386
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim
  • Dátum doručenia: 31.12.2016
  • Celková hodnota: 103,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 078/16
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
078/16 Objednávame si u Vás záväzne: 65ks Savior pramenitá voda galon 18,9L v celkovej hodnote 273,01eur a 2600ks plastových pohárov 200ml v celkovej hodnote 62,40eur. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 0,00 € 16.08.2016 23.09.2016 Objednávka
Tlačiť