Faktúra č. DFB/16/0373

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0373
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy ŠK+ŠI 12/2016
  • Dátum doručenia: 22.12.2016
  • Celková hodnota: 846,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dod.26.8.2015
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť