Faktúra č. DFB/16/0368

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0368
  • Popis fakturovaného plnenia: stoličky do jedálne 16 ks
  • Dátum doručenia: 21.12.2016
  • Celková hodnota: 688,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 158/16
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
158/16 Objednávame si u Vás záväzne: 16ks stoličiek 1ks - 43€ do školskej jedálne pre učiteľov podľa nášho výberu v celkovej sume 688€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Silvia Hudáková - LIZZARD 50448978 0,00 € 08.11.2016 21.12.2016 Objednávka
Tlačiť