Faktúra č. DFB/16/0361

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0361
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 19.12.2016
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 153/16
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
153/16 Objednávame si u Vás záväzne: 40ks pisoárových sitiek Wave 2.0 v celkovej sume 120€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Lizard Trade s.r.o. 46773797 0,00 € 07.11.2016 21.12.2016 Objednávka
Tlačiť