Faktúra č. DFB/16/0351

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0351
  • Popis fakturovaného plnenia: kalendáre s motívom školy 2017
  • Dátum doručenia: 19.12.2016
  • Celková hodnota: 1 840,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 143/16
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
143/16 Objednávame si u Vás záväzne: kalendáre v celkovej sume 1 840,00 € s DPH. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BSFC, s.r.o. 44610327 0,00 € 02.11.2016 17.12.2016 Objednávka
Tlačiť