Faktúra č. DFB/16/0343

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0343
  • Popis fakturovaného plnenia: realizácia reklamnej kampane DOD
  • Dátum doručenia: 15.12.2016
  • Celková hodnota: 57,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 137/16
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
137/16 Objednávame si u Vás záväzne: Realizácia reklamnej kampane "Deň otovrených dverí 2016"na Facebooku v celkovej sume 57,60€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 OST-WEST Partner, s.r.o. 36496588 0,00 € 28.10.2016 16.12.2016 Objednávka
Tlačiť