Faktúra č. DFB/16/0334

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0334
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 13.12.2016
  • Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť