Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0325
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 12/2016
- Dátum doručenia: 07.12.2016
- Celková hodnota: 129,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť