Faktúra č. DFB/16/0315

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0315
  • Popis fakturovaného plnenia: strava ŠK+ŠI 11/2016
  • Dátum doručenia: 02.12.2016
  • Celková hodnota: 1 044,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť