Faktúra č. DFB/16/0305

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0305
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie a odborná prehliadka komína
  • Dátum doručenia: 28.11.2016
  • Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 109/16
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
109/16 Objednávame si u Vás záväzne: Kontrolu a čistenie komínov ŠB.č.1, ŠB.č.2, ŠI v celkovej hodnote 80€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOKAN, s.r.o. 47552280 0,00 € 13.10.2016 07.12.2016 Objednávka
Tlačiť